Закрытие месяца
Операции, обеспечивающие выполнение результирующих расчетов на основании внесенных в систему данных и оформление сформированных результатов, объединены в рамках рабочего места Регламентные операции по закрытию месяца (меню Финансовый результат и контроллинг – Закрытие месяца – Закрытие месяца). Общий вид процедуры закрытия месяца представлен на следующей схеме:

В шапке рабочего места Регламентные операции по закрытию месяца выбирается режим выполнения процедуры Закрытие месяца, Месяц, за который необходимо выполнить расчет, и в поле Организация – одна или несколько организаций, учет по которым ведется в информационной базе.
В рабочем месте Регламентные операции по закрытию месяца по кнопке Настройки – Закрытие месяца 2.4 / Закрытие месяца 2.5 можно переключаться между старой и новой формами закрытия месяца. Последняя открытая форма сохраняется для пользователя. При первом открытии пользователем рабочего места используется режим Закрытие месяца 2.5.

Рабочее место Регламентные операции по закрытию месяца в режиме Закрытие месяца 2.5 содержит следующие преимущества использования:
■ выводится информация о дате актуальности и проценте проверки статуса выполнения операций при открытии рабочего места Регламентные операции по закрытию месяца;
■ при ручном запуске этапа закрытия месяца поддерживается возможность его выполнения в двух вариантах:
○ выбранный этап и все предыдущие (в режиме Закрытие месяца 2.4 применяется только этот вариант). Этапы закрытия месяца выполняются последовательно, т.к. результат расчета предыдущих этапов может влиять на результат выполнения выбранного этапа;
○ только выбранный этап – позволяет обработать данные, существующие на момент запуска этапа без выполнения предыдущих этапов. Этап выполняется на основании имеющихся данных. Если результат расчета предыдущих этапов изменится, то выбранный этап также может потребовать перевыполнения;
■ хранение информации об анализе состояния операций закрытия месяца организовано в регистре сведений Состояния операций закрытия месяца, по данным которого:
○ при наличии данных о состоянии выполнения этапов в регистре выводится статус операций и отображается наименьшая дата анализа при открытии рабочего места. При этом в фоне запускается задание актуализации данных. После выполнения указанного задания состояние обновляется;
○
если за выбранный период закрытия месяца в регистре нет данных, то запускается задание обновления без
отображения списка. На форму рабочего места выводится прогресс выполнения
задания. После завершения фонового задания обновления данных на форме рабочего места Закрытие
месяца 2.5 отображается
состояние этапов и время получения данных о статусе этапов. Такая же информация
отображается при ручном обновлении через кнопку
на командной панели.
Состояние операций определяется методом проверки необходимости выполнения этапа и проверками состояния учета, связанными с каждым этапом.
Записи в регистре сведений Состояния операций закрытия месяца добавляются в следующих сценариях:
■ открытие рабочего места Регламентные операции по закрытию месяца в режиме Закрытие месяца 2.5 с отборами, отсутствующими в регистре;
■ изменение параметров закрытия месяца (список организаций, период);
■ обновление
состояния принудительно через кнопку
на командной панели;
■ закрытие месяца из рабочего места;
■ выполнение регламентного задания обновления состояния;
■ выполнение закрытия месяца по расписанию.
■ поддерживается возможность настройки и использования регламентного задания Обновление состояния закрытия месяца (меню НСИ и администрирование - Администрирование – Обслуживание – Регламентные операции), позволяющего актуализировать состояние выполнения операций в фоне по расписанию. По умолчанию выполнение регламентного задания Обновление состояния закрытия месяца отключено и расписание не заполнено. При выполнении регламентного задания:
○ анализируется состояние этапов закрытия месяца и результат сохраняется в регистре Состояния операций закрытия месяца;
○ проводится аудит состояния учета в системе с сохранением результата.
Поддерживается сценарий одновременного (параллельного) закрытия месяца по нескольким организациям предприятия. Дополнительно учитываются связи организаций, применяющих схему «Интеркампани», а также использующих основные средства и нематериальные активы одновременно с другими организациями предприятия. Для таких организаций процедура закрытия месяца может быть осуществлена только совместно. При этом единовременный запуск нескольких сеансов по одной организации блокируется системой автоматически. Информацию об активных сеансах закрытия месяца можно получить с помощью команды Еще – Активные сеансы закрытия месяца в рабочем месте Регламентные операции по закрытию месяца.
Закрытие месяца может выполняться в контролируемом пошаговом режиме или автоматически по расписанию (исполнение только автоматически выполняемых операций). Все операции закрытия месяца выполняются в разрезе организаций предприятия с возможностью индивидуальной настройки периода расчета и расписания запуска расчета для каждой из организаций. Переход к рабочему месту Автоматическое выполнение операций закрытия месяца выполняется в меню Настройки – Настройка автоматического закрытия месяца.

В рабочем месте Автоматическое выполнение операций закрытия месяца поддерживается возможность отдельно настроить закрытие месяца за прошлый и текущий месяц, определив:
● с какого числа текущего месяца нужно выполнять закрытие прошлого месяца;
● виды учета, по которым необходимо выполнять закрытие прошлого и текущего месяца;
● расписание выполнения регламентного задания. При выполнении регламентного задания сначала выполняется закрытие прошлого месяца, а затем - закрытие текущего месяца в соответствии с заданной настройкой. Закрытие прошлого месяца будет выполняться в соответствии с настроенным расписанием регламентного задания до тех пор, пока в прошлом месяце есть задания к расчету себестоимости или задания к закрытию месяца;
● выполнение предварительного или окончательного закрытия месяца для текущего периода. Для прошлого месяца всегда выполняется окончательное закрытие.
В ряде случаев перед началом выполнения закрытия месяца необходимо задать дополнительные настройки или проверить полноту формирования документов. Необходимость выполнения указанных настроек приводится в группе Данные операции требуется выполнить вручную рабочего места Регламентные операции по закрытию месяца.
Последовательный расчет всех автоматически выполняемых операций запускается по кнопке Выполнить операции. Ход выполнения процедуры закрытия месяца контролируется пооперационно. Если кнопка Выполнить операции недоступна, то причины отображаются по гиперссылке Расчет возможен с периода ... К таким причинам относятся установка даты запрета изменения данных или отсутствие учетной политики организации в выбранном к закрытию месяце.
Для оптимизации представления информации в рамках рабочего места по закрытию месяца предусмотрены следующие возможности:
● скрыть операции, не требующие выполнения в рассматриваемом отчетном периоде (меню Настройки - Скрывать операции, не требующие выполнения);
● скрыть из списка выполненные успешно операции (меню Настройки - Скрывать операции, выполненные успешно);
● скрыть пояснения к операциям (меню Настройки – Скрывать пояснения к операциям).
Необходимость выполнения операций процедуры Закрытие месяца, а также контроль актуальности расчета себестоимости (определение необходимости пересчета) ведется с использованием служебных регистров информационной базы, переход в которые возможен в меню Еще - Задания к расчету.

Необходимость выполнения регламентной операции в процедуре Закрытие месяца определяется наличием соответствующего задания в указанных служебных регистрах информационной базы. Для получения информации о наличии заданий на выполнение регламентных операций с указанием периода расчета и наименования служебного регистра предназначен отчет Периоды заданий к расчету в меню Еще - Отчеты рабочего места Регламентные операции по закрытию месяца.
Операции по закрытию месяца выполняются в отдельном фоновом задании Регламентные операции по закрытию месяца.
В процедуре Закрытие месяца осуществляется аудит состояния учета за выбранный месяц. В рамках данного аудита для всех регламентных операций закрытия месяца производится автоматизированная проверка на наличие ошибок. Результат проверки определяет текущий статус соответствующей регламентной операции. Полный список возможных проверок доступен в меню Еще - Настройки - Настройка проверок состояния учета.
Параметры регистрации ошибок, диагностированных в процессе выполнения регламентных операций процедуры Закрытие месяца, задаются в рабочем месте Параметры операций закрытия месяца (меню Настройки - Настройка параметров операций закрытия месяца) при выборе в поле Операция значения <Общие параметры всех операций>. При выборе настраиваемого параметра в поле под табличной частью выводится описание его назначения и значения по умолчанию.
Следует обратить внимание, что изменение параметров регистрации ошибок рекомендуется выполнять только опытным пользователям, понимающим их назначение. В противном случае при расчете операций закрытия месяца возможно возникновение различных проблем (от замедления выполнения операций до некорректных результатов расчетов).
Для оперативной работы с выявленными ошибками по каждому этапу закрытия месяца поддерживается автоматический переход (по гиперссылке Подробнее):
● в форму соответствующего рабочего места;
● в форму списка регламентных документов;
● в форму объекта (справочника, документа и т. д.);
● в форму списка результатов выполнения проверки (в случае если выявленная проблема относится к нескольким объектам);
● в форму журнала регистрации.
Для управления нагрузкой на информационную систему предусмотрен доступ (для пользователя с правами администратора) к настройкам технологических параметров этапов закрытия месяца, что позволяет, например, регулировать параметры, влияющие на скорость выполнения расчетов или определяющие размер погрешностей. Параметры выполнения регламентных операций задаются в рабочем месте Параметры операций закрытия месяца (меню Настройки - Настройка параметров операций закрытия месяца). В поле Операция необходимо выбрать регламентную операцию, для которой настраиваются параметры выполнения, в табличной части указать значения параметров. При выборе настраиваемого параметра в поле под табличной частью выводится описание его назначения и значения по умолчанию. Например, можно настроить порядок расчета НДС при выполнении процедуры Закрытие месяца, указав для операции Формирование движений по НДС параметр Количество заданий для порционного расчета НДС. Параметр определяет размер порции одновременно обрабатываемых заданий к формированию движений по НДС. По умолчанию значение указанной настройки = 100. Увеличение/уменьшение количества заданий позволит найти компромисс между требуемым объемом памяти сервера и длительностью выполнения операции Формирование движений по НДС процедуры Закрытие месяца. Для пакетного формирования некоторых «служебных» документов (документов, автоматически формируемых при выполнении операций процедуры Закрытие месяца, например, Начисление и списание резервов по сомнительным долгам) в рабочем месте Параметры операций закрытия месяца для операции <Общие параметры всех операций> настраивается значение параметра Максимальное количество одновременно выполняемых потоков формирования служебных документов. Выполнение фоновых заданий потоками поддерживается при работе информационной базы в клиент-серверном варианте.
Для снижения времени выполнения операций закрытия месяца часть вычислений выполняется в рамках механизма неоперативной очереди заданий (см. Очередь заданий). Администратор может настроить выполнение заданий из очереди в моменты отсутствия большой нагрузки на систему, например вечернее/ночное время, выходные, регламентным заданием Допроведение документов (доступно в клиент-серверном варианте работы). В процедуре Закрытие месяца также предусмотрен этап Допроведение документов, в рамках которого выполняются задания неоперативной очереди заданий, которые не были выполнены ранее. Администратору информационной базы доступен справочник Виды неоперативных заданий, а также сформированные задания в меню Еще – Неоперативная очередь зданий формы Регламентные операции по закрытию месяца. Если не включено регламентное задание Допроведение документов, то в форме Регламентные операции по закрытию месяца, выводится соответствующее напоминание в виде ссылки.
При включенной настройке Автообновление при закрытии подчиненных форм (меню Настройки) после закрытия рабочего места (списка документов, объекта и пр.), переход в которое был осуществлен по кнопке Подробнее, состояние выполнения процедур в рабочем месте Регламентные операции по закрытию месяца автоматически обновляется.
В случаях, когда на предприятии не используется механизм запрета изменения данных на указанную дату, перед непосредственным выполнением этапов закрытия месяца осуществляется автоматизированная проверка периода пересчета. Если период расчета не соответствует периоду начала ведения хозяйственной деятельности, установленному в учетной политике для текущей организации, то в рабочем месте закрытия месяца будет выведена информация о невозможности выполнения расчета. Данная проверка актуальна в случаях, когда пользователи по ошибке вводят документы «старыми» периодами.
Дополнительно осуществляется контроль над операциями, выполненными в закрытых периодах. При их выявлении автоматически отображается сообщение о необходимости пересчета данных за предыдущие периоды.
С целью предоставления возможности расчета и анализа себестоимости товаров в разрезе партий без выполнения полного закрытия месяца поддерживается механизм предварительного расчета себестоимости. При этом обеспечивается:
● неизменность результата распределения партий (определения партии для документа движения или выбытия товаров) и предварительного расчета себестоимости. Партия подбирается исходя из количества выбывшего товара по хронологии дат поступления партий (ФИФО);
● отражение отклонений в окончательной себестоимости относительно предварительного расчета отдельными движениями в регистрах оперативного учета.
Предварительный расчет себестоимости – это определение себестоимости номенклатуры до момента окончания текущего месяца.
Режим выполнения процедуры Закрытие месяца определяется в рабочем месте Регламентные операции по закрытию месяца:
● Окончательное закрытие – регламентные операции выполняются за выбранный месяц;
● Предварительное закрытие – указывается дата месяца, по которую будут выполнены расчеты в регламентных операциях.

Процедура Закрытие месяца в режиме Предварительное закрытие включает в себя только регламентные операции, необходимые для расчета себестоимости за указанную часть месяца и отражения результатов данного расчета:
● Актуализация движений по данным взаиморасчетов;
● Распределение затрат и расчет себестоимости – в части этапов:
○ Распределение партий;
○ Распределение дополнительных расходов по товарам. Выполнение данного этапа можно отключить (см. ниже описание возможности в рабочем месте Параметры операций закрытия месяца);
○ Расчет себестоимости;
○ Формирование движений по регистрам;
● Отражение документов в регламентированном учете.
При закрытии месяца в режиме Предварительное закрытие на этапе распределения партий выполняется подбор партий только для тех документов, для которых партия ранее не была подобрана. Для документов, для которых были подобраны партии при текущем расчете, выполняется корректировка стоимости списания номенклатуры и запись движений по регистрам. Таким образом, при каждом закрытии месяца в режиме Предварительное закрытие обрабатываются только новые или измененные документы. Это позволяет обеспечить сохранение подобранных партий и рассчитанную предварительную стоимость.
По движениям регистров, сформированным при закрытии месяца в режиме Предварительное закрытие, при отражении документов в регламентированном учете формируются проводки.
Следует обратить внимание, что при закрытии месяца в режиме Предварительное закрытие не выполняется расчет себестоимости выпущенной продукции, а именно:
● не выполняется распределение материалов по базе распределения;
● не выполняется распределение производственных затрат;
● не выполняется распределение затрат на выпущенную продукцию.
При закрытии месяца в режиме Окончательное закрытие подбор партий выполняется только для документов, у которых партия не определена. При расчете себестоимости рассчитываются отклонения в стоимости списания товаров и суммы отклонений окончательного расчета от результата предварительного расчета записываются в регистры оперативного учета, что позволяет наглядно видеть отклонения от ранее рассчитанной предварительной стоимости.
После окончательного расчета себестоимости при выполнении регламентной операции Отражение документов в регламентированном учете формируются проводки по тем документам, по которым изменилась стоимость при окончательном расчете.
Настройка параметров предварительного и окончательного закрытия месяца выполняется в рабочем месте Параметры операций закрытия месяца (меню Настройки – Настройка параметров операций закрытия месяца).
В группе настроек Предварительное закрытие месяца можно включить/отключить распределение дополнительных расходов по товарам и расходов на продажу при предварительном закрытии месяца.

В группе настроек Окончательное закрытие месяца можно включить/отключить:
● восстановление хронологической последовательности списания партий по ФИФО. При включении данной настройки при окончательном закрытии месяца выполняется полное распределение партий без сохранения результатов предварительного расчета, что позволяет восстановить хронологическую последовательность списания партий по ФИФО. Включение данной настройки имеет смысл, если в текущем месяце после предварительного закрытия месяца были изменения документов "задним числом" и это привело к нарушению хронологической последовательности списания партий. По умолчанию настройка имеет значение Нет;
● выделение отклонений себестоимости окончательного расчета от результата предварительного расчета. При включении данной настройки при окончательном расчете себестоимости рассчитываются отклонения окончательного расчета от результата предварительного расчета. Отклонения отражаются отдельными записями в регистрах оперативного учета себестоимости и прочих расходов. Включение данной настройки увеличивает количество движений в регистрах оперативного учета и может приводить к увеличению времени выполнения процедуры Закрытие месяца.

Для фиксации даты и времени запуска окончательного расчета себестоимости и пользователя, от имени которого был запущен расчет, предназначен служебный документ Регистратор расчета себестоимости, который создается при каждом закрытии месяца в режиме Окончательное закрытие.
Документ Регистратор расчета себестоимости не делает движений по регистрам. С помощью указанного документа в регистрах оперативного учета выделяются отклонения в стоимости между предварительным и окончательным расчетом.
На этапе Распределение затрат и расчет себестоимости процедуры Закрытие месяца выполняется расчет отклонений в себестоимости запасов при отражении корректировок и исправлений:
■ отклонениями считаются суммовые остатки на конец месяца при нулевом остатке по количеству, если в текущем периоде по партии, образовавшей суммовой остаток, были корректировки приобретения или корректировки перемещения, т.е. движения Приход в регистр накопления Себестоимость товаров с типом записи Корректировка приобретения или Исправление перемещения прошлого периода. При этом:
○ если остаток меньше нуля (стоимость корректировки была больше стоимости партии), то сумма остатка относится на предопределенную статью доходов Отклонение в стоимости товаров, т.е. формируется движение в регистр накопления Прочие доходы по указанной статье;
○ если остаток больше нуля (стоимость корректировки была меньше стоимости партии), то сумма остатка относится на предопределенную статью расходов Отклонение в стоимости товаров, т.е. формируется движение в регистр накопления Прочие расходы по указанной статье;
■ движения по регистрам и бухгалтерские проводки по списанию отклонений в стоимости запасов формируются в документе Расчет себестоимости товаров.
При отражении документа Расчет себестоимости товаров в регламентированном учете формируются проводки вида:
■ если отклонение относится на предопределенную статью доходов Отклонение в стоимости товаров, то Дт счет учета На складе из ГФУ номенклатуры Кт счет учета из статьи доходов Отклонение в стоимости товаров;
■ если отклонение относится на предопределенную статью расходов Отклонение в стоимости товаров, то Дт счет учета из статьи расходов Отклонение в стоимости товаров Кт счет учета На складе из ГФУ номенклатуры.
Для расшифровки данных себестоимости в рамках выбранного периода можно использовать отчет Себестоимость товаров.
В отчетах Валовая прибыль, Ведомость по партиям товаров, Себестоимость товаров, Доходы и расходы, если они формируются за период, в котором выполнено предварительное закрытие месяца, поддерживается вывод предупреждения «Выполнен предварительный расчет себестоимости до … После окончательного расчета себестоимости данные в отчете могут изменится».
В отчете Валовая прибыль поддерживается возможность анализа себестоимости продаж по результатам предварительного расчета, а также отклонений результатов окончательного расчета себестоимости от результатов предварительного расчета.

В отчете Ведомость по партиям товаров поддерживается возможность анализа себестоимости прихода и расхода товаров по результатам предварительного расчета, а также выводятся отклонения результатов окончательного расчета себестоимости от предварительного расчета.

Защита ранее закрытых периодов от изменения
В системе присутствует механизм защиты от изменений закрытых ранее периодов. В рабочем месте Регламентные операции по закрытию месяца поддерживается возможность установки блокировки периодов от изменений. Блокировка периода означает невозможность создания в нем заданий к закрытию месяца.
Применение механизма блокировки от изменений закрытых периодов определяется для всех организаций, учет по которым ведется в информационной базе, включением настройки Использовать механизм блокировки закрытия месяца от изменений в пункте контекстного меню Настройки – Настройка параметров операций закрытия месяца – Блокировка от изменений рабочего места Регламентные операции по закрытию месяца.

По умолчанию настройка Использовать механизм блокировки закрытия месяца от изменений включена.
Установка блокировки выполняется по гиперссылке Заблокировать в операции Заблокировать от изменений процедуры Закрытие месяца. Операция Заблокировать от изменений видна и доступна в рабочем месте Регламентные операции по закрытию месяца, если выбранный период доступен для блокировки. Заблокировать период от изменений можно, если в нем и раньше по выбранной организации нет заданий к закрытию месяца. Если при этом есть невыполненные ручные операции или диагностические сообщения и такое состояние выполнения процедуры Закрытие месяца пользователя устраивает, то период можно блокировать от изменений.
Для хранения сведений о заблокированных периодах предназначен регистр сведений Настройка блокировки от изменений. Регистр доступен в пункте контекстного меню Настройки рабочего места Регламентные операции по закрытию месяца.

В форме регистра Настройка
блокировки от изменений для организаций, учет по которым ведется в информационной
базе, выводится самый поздний доступный для блокировки период (графа Можно заблокировать по) и поддерживается возможность установить блокировку,
указав период в графе Заблокировать по. Из графы Можно заблокировать по в графу Заблокировать по период можно
перенести с помощью кнопки
.
Разблокировать период можно, указав в графе Заблокировать по более ранний период.
В форме регистра Настройка блокировки от изменений поддерживается два варианта групповой установки периода блокировки для организаций. По кнопке Установить можно:
■ Установить общий период – установить для всех организаций один период блокировки. При этом проверяется, что данный период не может быть позднее максимально возможного для конкретной организации. Если максимально возможный для организации период блокировки меньше того, который пользователь пытается установить, то установится максимально возможный для организации период;
■ Установить максимально возможный период – для каждой организации установить самый поздний возможный для нее период, т.е. перенести значение из графы Можно заблокировать по.
При указании в рабочем месте Регламентные операции по закрытию месяца заблокированного периода список операций процедуры Закрытие месяца по умолчанию не формируется, выводится информационная надпись «Период закрыт и заблокирован от изменений».
При необходимости список операций процедуры Закрытие месяца в заблокированном периоде можно сформировать по команде Еще – Настройки – Проверить закрытый период. Список выводится в том состоянии, в котором он был при установке блокировки.
В рабочем месте Регламентные операции по закрытию месяца при выборе организаций проверяется наличие блокировки периода по ним. Если выбранный в указанном рабочем месте период для организации заблокирован, то выводится сообщение об этом и о том, что расчет будет выполнен только по незаблокированным организациям.
В рабочем месте Регламентные операции по закрытию месяца в меню Еще - Отчеты доступен отчет Периоды заданий к расчету, с помощью которого можно контролировать, в каких периодах есть задания, мешающие установить блокировку.
Операции закрытия месяца
Перечень операций процедуры Закрытие месяца, их краткое содержание и ссылки на разделы с описанием относящейся к ним функциональности, приведены в таблице.
|
Операция |
Назначение |
Подробнее |
|
Ручные операции |
Все этапы в данной группе выполняются вручную. Переход к объектам, через которые выполняются операции, доступен при наличии необходимости выполнения этапа |
|
|
Переход на новые режимы учета |
С версии 2.5 планируется завершение поддержки режимов: ● Внеоборотные активы 2.2 ● Партионный учет 2.1 ● Учетная политика – ФИФО (взвешенная оценка) ● Производство 2.1 ● Офлайн взаиморасчеты Документы и сама функциональность этих режимов сохраняется в версиях 2.4 и 2.5 в полном объеме. Переход на версию 2.6 с версии 2.5 будет возможен только при включении использования новых режимов. Функциональность снимаемых с поддержки режимов в 2.6 будет иметь ограниченный характер. |
|
|
Очистка неиспользуемых движений по регистрам учета себестоимости |
Анализируется наличие движений по регистрам учета себестоимости в периодах, в которых учет себестоимости был отключен. Выполняется переход в обработку Очистка неиспользуемых движений по регистрам учета себестоимости, в которой можно запустить процедуру очистки движений |
|
|
Исправление дублей видов запасов |
Анализируется наличие видов запасов с одинаковыми значениями реквизитов. Выполняется переход в список Виды запасов, в котором можно запустить процедуру удаления дублей |
|
|
Исправление ошибок в исходных данных |
Производятся проверки корректности данных информационной базы (документов, регистров), относящихся к нескольким этапам закрытия месяца |
|
|
Исправление отрицательных остатков товаров организаций |
Анализируется присутствие отрицательных остатков товаров на конец рассчитываемого периода. Выполняется переход в помощник исправления отрицательных остатков, где возможно исправить данные остатки |
|
|
Ввод сведений среднесписочной численности |
Анализируется необходимость ввода сведений о среднесписочной численности организации. Выполняется переход в список документов Статистика персонала, в котором можно создать необходимые документы |
Расчет налога на прибыль при наличии обособленных подразделений |
|
Заполнение фактической стоимости внеоборотных активов при отключенном учете себестоимости |
Анализируется необходимость заполнения фактической стоимости внеоборотных активов при отключенном учете себестоимости. Выполняется переход к форме обработки Заполнение фактической стоимости внеоборотных активов при отключенном учете себестоимости |
|
|
Переход на единый налоговый счет |
Анализируется необходимость выполнения перехода на уплату налогов через единый налоговый счет. Выполняется переход в рабочее место Помощник перехода на ЕНС |
|
|
Переход на учет курсовых разниц НУ по 67-ФЗ |
Анализируется необходимость указания даты начала независимого учета доходов и расходов от курсовых разниц в налоговом учете. Выполняется переход в учетную политику организации |
|
|
Проверка курсов зачета в авансовых отчетах |
Проверяется корректность зачета авансов подотчетным лицам Для исправления авансовые отчеты перепроводятся |
|
|
Освобождение от уплаты налогов в связи с коронавирусом |
Анализируется необходимость настройки освобождения от уплаты налогов в связи в коронавирусом. Выполняется переход в рабочее место Освобождение от налогов в связи с коронавирусом |
Освобождение от налогов предприятий, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции |
|
Распределение расходов будущих периодов |
Анализируется необходимость распределения расходов будущих периодов. Выполняется переход в список документов Распределение расходов будущих периодов, в котором можно создать необходимые документы распределения |
|
|
Начисление и списание резервов предстоящих расходов |
Анализируется необходимость отражения текущего состояния резервов предстоящих расходов. Выполняется переход в список документов Начисление и списание резервов предстоящих расходов, в котором можно создать необходимые документы по организациям и видам резервов |
|
|
Списание затрат на выпуск без распоряжений |
Анализируется необходимость списания затрат. Выполняется переход в рабочее место документа Списание затрат на выпуск, в котором можно выполнить списание остатков затрат |
|
|
Распределение материалов и работ на себестоимость продукции (версия 2.1) |
Этап доступен если используется производство версии 2.1. При выполнении этапа анализируется необходимость распределения материалов и работ. Выполняется переход в рабочее место Распределение материалов и работ, в котором можно выполнить распределение остатков затрат |
|
|
Оформление производства без заказов |
Анализируется необходимость формирования производственных документов. Выполняется переход в рабочее место Оформление производства без заказов, в котором можно сформировать производственные документы |
|
|
Распределение материалов и работ на себестоимость продукции (версия 2.2) |
Этап доступен если используется производство версии 2.2. Анализируется необходимость распределения материалов и работ. Выполняется переход в рабочее место Распределение материалов и работ, в котором можно выполнить распределение остатков затрат |
|
|
Настройка показателей для распределения расходов на себестоимость продукции |
Проверяются показатели распределения расходов с незаполненными значениями. Выполняется переход в список Показатели для распределения расходов, в котором можно указать значения показателей |
|
|
Оформление передач товаров |
Анализируется необходимость оформления документов Передача товаров между организациями. Выполняется переход в рабочее места Оформление передач товаров между организациями, в котором можно оформить документы передачи товаров |
|
|
Оформление передач и возвратов товаров (по данным, введенным до версии 2.4) |
Контролируется необходимость оформления документов Передача товаров между организациями и Возвратов товаров между организациями по данным, которые были введены до перехода на версию 2.4. Выполняется переход в рабочее место Оформление передач и возвратов товаров между организациями, в котором можно оформить документы передачи товаров |
|
|
Оформление выкупа товаров |
Контролируется необходимость оформления документов по ответственному хранению товаров. Выполняется переход в рабочее место Оформление передач и выкупов, в которой можно оформить требуемые документы |
|
|
Оформление отчетов по комиссии между организациями |
Анализируется необходимость оформления документов Отчет по комиссии между организациями. Выполняется переход в рабочее место Отчеты по комиссии между организациями, в котором можно оформить требуемые документы |
|
|
Оформление отчетов комитентам о списании |
Анализируется необходимость оформления документов Отчет комитентам о списании. Выполняется переход в рабочее место Оформление отчетов комитенту о списании, в котором можно оформить требуемые документы |
|
|
Оформление счетов-фактур и таможенных документов |
Анализируется необходимость оформления операций по учету НДС. Выполняется переход в рабочее место Помощник по учету НДС, в котором можно оформить требуемые документы |
|
|
Оформление остатков передачи в переработку (версии 2.4) |
Анализируется наличие остатков расчетов с переработчиками по схеме передачи в переработку версии 2.4 при отключенной функциональной опции Производство на стороне (версия 2.4) Если остатки есть, выполняется переход к включению указанной функциональной опции |
|
|
Оформление отчетов переработчиков |
Анализируется необходимость оформления отчетов переработчиков версии 2.5. Выполняется переход в рабочее место по оформлению отчетов переработчиков |
|
|
Перечисление НДС в бюджет по отдельным операциям |
Анализируется необходимость оплаты НДС в бюджет по счетам-фактурам налогового агента. Выполняется переход в рабочее место Помощник по учету НДС, в котором можно оформить требуемые документы |
|
|
Начисления по кредитам депозитам и выданным займам (вручную) |
Анализируется необходимость начисления. Выполняется переход в рабочее место Начисления по кредитам и депозитам, в котором можно оформить требуемые документы |
|
|
Настройка показателей для распределения расходов между ОВЗ |
Анализируется необходимость настройки показателей для распределения расходов между объектами возникновения затрат. Выполняется переход в рабочее место Ввод значений показателей распределения |
|
|
Переход на учет внеоборотных активов версии 2.4 |
Этап доступен, если используется учет внеоборотных активов версии 2.2 и версии 2.4. При выполнении этапа анализируется состояние перехода на версию 2.4. Возможны следующие состояния: ● Переход не завершен, необходимо воспользоваться помощником перехода ● Переход успешно завершен, если исходные данные были изменены, то рекомендуется выполнить проверку ● Переход не завершен, имеются ошибки ● Переход завершен, имеются предупреждения ● Переход завершен, ошибки устранены Если переход завершен без ошибок или все ошибки устранены, то этап отображается только при закрытии месяца, в котором выполнен переход В остальных случаях операция отображается при закрытии будущих периодов |
|
|
Допроведение документов |
Выполнение отложенных расчетов из очереди неоперативных заданий, которые не были выполнены ранее. |
|
|
Расчет сумм документов в валютах учета и перепроведение по финансовым регистрам |
Рассчитываются построчные суммы документов в валютах учета для вывода в унифицированные печатные формы и учета в себестоимости, а также иные вычисления, выполняемые в рамках механизма очереди неоперативных заданий. |
|
|
Взаиморасчеты и переоценка валютных средств |
Все этапы в данной группе выполняются автоматически |
|
|
Формирование движений по расчетам с партнерами и переоценка расчетов (для режима "офлайн") |
Производится формирование отложенных движений по заданиям из регистров "Задания к распределению расчетов с клиентами" и "Задания к распределению расчетов с поставщиками" по регистрам расчетов с партнерами по расчетным документам Производится расчет курсовых разниц взаиморасчетов на конец месяца - остатки взаиморасчетов пересчитываются по курсу валюты на конец месяца, а если в регистрах взаиморасчетов остаток в валюте расчетов равен нулю, то списывает остатки по суммам регламентированного и управленческого учета Рассчитываются построчные суммы документов в валютах учета для вывода в унифицированные печатные формы и учета в себестоимости |
|
|
Расчет курсовых разниц по взаиморасчетам с клиентами и поставщиками |
Производится расчет курсовых разниц взаиморасчетов на конец месяца - остатки взаиморасчетов пересчитываются по курсу валюты на конец месяца, а если в регистрах взаиморасчетов остаток в валюте расчетов "0", то списывает остатки по суммам регламентированного и управленческого учета Производится начисление процентных расходов дисконтирования и рассчитывает приведенные стоимости ТМЦ для использования в себестоимости. |
|
|
Расчет процентных расходов дисконтирования |
Исходя из остатков задолженности поставщикам и условий в договорах контрагентов, формируются движения по списанию и сторно списания процентных расходов дисконтирования Движения фиксируются в документе Расчет процентных расходов дисконтирования |
Дисконтирование кредиторской задолженности поставщикам и учет активов по приведенной стоимости |
|
Начисление процентов по доходной аренде |
Создаются документы Начисление процентов по аренде |
|
|
Переоценка денежных средств и финансовых инструментов |
Создаются документы Расчет курсовых разниц |
|
|
Формирование затрат |
В данной группе производится распределение всех нематериальных затрат. Все этапы в данной группе выполняются автоматически |
|
|
Оформление выработки сотрудников |
Создаются документы Выработка сотрудников |
|
|
Начисление резервов по оплате труда |
Этап доступен, если в учетной политике организации включено формирование оценочных обязательств и расчет зарплаты выполняется в информационной базе Создаются документы Начисление оценочных обязательств по отпускам |
|
|
Отражение зарплаты в финансовом учете |
Этап доступен, если расчет зарплаты выполняется в информационной базе. Создаются документы Отражение зарплаты в финансовом учете |
|
|
Аннулирование подарочных сертификатов |
Создаются документы Аннулирование подарочных сертификатов |
|
|
Актуализация параметров узлов и компонентов амортизации |
Актуализируются движения по регистрам сведений: ● Местонахождение ОС ● Состояние ОС (БУ, УУ) ● Состав ЕГДС Переносятся данные основного средства - владельца (статьи расходов, местонахождение, ЕГДС) на подчиненные ему узлы и компоненты амортизации |
|
|
Начисление амортизации ОС |
Создаются документы Амортизация ОС (версия 2.2) или Амортизация ОС (версия 2.4) |
|
|
Начисление амортизации НМА |
Создаются документы Амортизация НМА (версия 2.2) или Амортизация НМА (версия 2.4) |
|
|
Формирование движений по ОС и НМА |
Выполняется актуализация движений, для формирования которых требуются данные о начисленной амортизации и стоимости ОС и НМА |
|
|
Признание в налоговом учете арендных платежей |
Создаются документы Регламентная операция с типом операции Признание в НУ арендных платежей |
|
|
Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации |
Создаются документы Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации |
|
|
Расчет налога на имущество |
Создаются документы Регламентная операция с типом операции Расчет налога на имущество |
|
|
Расчет транспортного налога |
Создаются документы Регламентная операция с типом операции Расчет транспортного налога |
|
|
Расчет земельного налога |
Создаются документы Регламентная операция с типом операции Расчет земельного налога |
|
|
Расчет торгового сбора |
Создаются документы Регламентная операция с типом операции Расчет торгового сбора |
|
|
Начисление процентов по аренде |
Создаются регламентные документы Начисление процентов по аренде |
|
|
Закрытие расходов от выбытия ОС |
Выполняется распределение расходов, возникших при оформлении операций выбытия объектов основных средств |
|
|
Переоценка взаиморасчетов по аренде |
Выполняется переоценка остатков сумм, образовавшихся при выкупе арендованных ОС |
Учет договоров аренды в валюте, отличной от валюты регламентированного учета |
|
Формирование резервов по сомнительным долгам |
Этап доступен, если в учетной политике организации определено формирование резервов по сомнительным долгам. Создаются документы Начисление и списание резервов по сомнительным долгам |
|
|
Распределение производственных затрат |
Все этапы в данной группе выполняются автоматически |
|
|
Настройка распределения расходов, требующих ручного ввода |
Анализируется необходимость указания настроек распределения расходов, требующих ручного ввода. Выполняется переход в рабочее место Распределение расходов |
|
|
Настройка распределения расходов |
Создаются документы распределения расходов, в которых выполняется настройка распределения производственных затрат по правилам распределения расходов, заданных для статьи расходов. Если для статьи расходов не задано правило распределения или в правиле указано, что настройки уточняются в документе, то необходимо в рабочем месте Распределение расходов задать настройки распределения вручную |
|
|
Расчет себестоимости |
Все этапы в данной группе выполняются автоматически. После успешного выполнения данных этапов появляется рассчитанная себестоимость товаров |
|
|
Перенос остатков под новый вид деятельности при смене налогообложения организации |
Выполняется изменение вида деятельности НДС для остатков ТМЦ при смене системы налогообложения организации. При переходе с ОСНО на УСН операция выполняется в месяце, предыдущем смене системы налогообложения (например, если УСН применяется с января, тогда операция выполняется при закрытии декабря предыдущего года). При переходе с УСН на ОСНО операция выполняется в месяце, с которого применяется новая система налогообложения (например, если ОСНО применяется с января, тогда операция выполняется при закрытии января). Создается документ Корректировка налогообложения НДС партий товаров, в котором: ● при переходе организации с ОСНО на УСН без НДС остатки ТМЦ переносятся на вид деятельности Не облагаемая НДС. Относящийся к указанным остаткам ТМЦ НДС списывается на расходы с использованием статьи, указанной в настройке Направление списания НДС при изменении вида деятельности на «Продажи, не облагаемые НДС» в блоке Настройки учета НДС учетной политики организации. Документ Корректировка налогообложения НДС партий товаров создается последним числом месяца применения ОСНО ● при переходе организации с ОСНО на УСН с применением льготных ставок НДС остатки ТМЦ переносятся на вид деятельности Льготное налогообложение НДС при УСН. Документ Корректировка налогообложения НДС партий товаров создается последним числом месяца применения ОСНО; ● при переходе с УСН на ОСНО или на УСН с применением общих ставок НДС остатки ТМЦ переносятся на вид деятельности Облагаемая НДС. Относящийся к указанным остаткам ТМЦ НДС принимается к вычету (при наличии зарегистрированных к документам приобретения счетов-фактур). Документ Корректировка налогообложения НДС партий товаров создается первым числом месяца применения ОСНО (общих ставок НДС) |
|
|
Распределение затрат и расчет себестоимости |
Выполняется актуализация движений регистров партионного учета и себестоимости, распределение доп. расходов, формируются отложенные движения по регистрам партий. Создаются документы Регламентная операция с типом операции Расчет долей списания косвенных расходов Создаются документы Расчет себестоимости товаров. Вариант расчета себестоимости определяется из учетной политики организации |
|
|
Распределение НДС |
Создаются документы Распределение НДС |
|
|
Расчет стоимости ОС и НМА |
Актуализируются движения в документах. Этап предназначен для расчета стоимости ОС и НМА, которые были приняты к учету или модернизированы в текущем периоде. Стоимость определяется по данным регистра Прочие расходы на дату принятия к учету или модернизации. Если при расчете стоимости будет определено, что фактическая стоимость меньше предварительной стоимости, то будут зарегистрированы соответствующие ошибки. Для исправления ошибок требуется изменить предварительную стоимость, указанную в документах и повторно выполнить закрытие месяца. Каждая ошибка содержит информацию о фактической стоимости и документе, в который нужно внести изменения. При расчете стоимости выполняются дополнительные действия: ● Актуализация движений других документов, если в месяце принятия к учету или модернизации было оформлено перемещение, изменение параметров и т.п., то по соответствующим документам будут переформированы движения, которые зависят от стоимости ОС и НМА; ● Доначисление имущественного налога, если по принятым к учету основным средствам в этом же месяце был начислен налог на имущество, то будет выполнено доначисление налога на разницу между предварительной и фактической стоимостью. Расходы будут отнесены на предопределенную статью расходов «Доначисление имущественных налогов и амортизации»; ● Доначисление амортизации, если у принятых к учету основных средств выбран порядок учета «Начисление амортизации при принятии к учету», то будет выполнено доначисление амортизации на разницу между предварительной и фактической стоимостью. Расходы будут отнесены на статью, указанную в документе, если у статьи вариант распределения «На финансовый результат», «На расходы будущих периодов», «Не распределять» или на предопределенную статью «Доначисление имущественных налогов и амортизации» при других вариантах распределения |
|
|
Актуализация движений по ОС и НМА |
Актуализация движений регистров после расчета стоимости внеоборотных активов. Обновляются движения документов, которые зависят от стоимости объектов внеоборотных активов. |
|
|
Расчет стоимости инвестиции в аренду |
Выполняется сбор всех затрат на передачу в аренду, итоговый расчет ЧИА и процентного дохода, запись движений в регистр «Инвестиции в аренду» и запись итогового графика процентов |
|
|
Признание расходов по исследованиям и разработкам |
Выполняется: автоматическое формирование документов Признание расходов по исследованиям и разработкам по всем этапам с признаком Исследования, по которым есть накопленные расходы на конец закрываемого месяца и не оформлен документ признания расходов вручную пользователем; расчет сумм, формирование проводок и движений по регистрам оперативного учета по документам Признание расходов по исследованиям и разработкам |
Учет затрат на создание нематериальных активов и расходов на НИОКР |
|
Формирование финансового результата |
Все этапы в данной группе выполняются автоматически |
|
|
Обесценение ВНА |
Выполняется расчет начисления, восстановления и реклассификации обесценения объектов внеоборотных активов |
|
|
Доначисление налога на имущество |
Доначисление налога на имущество с разницы налоговой базы, обусловленной отклонением фактической стоимости объекта от его предварительной стоимости. Задания на выполнение регламентной операции Доначисление налога на имущество формируются при выполнении регламентной операций Расчет стоимости ОС и НМА и Обесценение ВНА если по результатам расчета фактическая стоимость объекта отличается от его предварительной стоимости. |
|
|
Расчет ЕНС |
Создаются документы Регламентная операция с типом операции Расчет ЕНС, в котором распределяются перечисленные на единый налоговый счет авансы на задолженности по налогам и налоговым санкциям и формируются соответствующие движения в оперативные регистры учета расчетов по ЕНС |
|
|
Формирование движений по НДС |
Выполняется формирование движений в регистры накопления для записей книг покупок и продаж по приобретенным ценностям за период Записи в книгу покупок и продаж формируются только по тем счетам-фактурам, по которым есть задания |
|
|
Формирование резервов под обесценение запасов |
Выполняется расчет резервов под обесценение запасов согласно настроенным правилам формирования резервов |
|
|
Оформление документов распределения расходов |
Создаются документы Распределение расходов, в которых выполняется настройка распределения расходов, списываемых на финансовый результат, по правилам распределения расходов, заданных для статьи расходов. Если для статьи расходов не задано правило распределения, то необходимо в рабочем месте Распределение расходов задать настройки распределения вручную. |
|
|
Распределение расходов по направлениям деятельности |
Выполняется распределение расходов по направлениям деятельности |
|
|
Распределение доходов по направлениям деятельности |
Создаются документы Распределение доходов по направлениям деятельности, выполняется распределение доходов |
|
|
Регламентированный учет |
Все этапы в данной группе выполняются автоматически |
|
|
Формирование сводных справок НДС |
Выполняется формирование документов Сводная справка НДС |
|
|
Реклассификация долгосрочных активов и обязательств |
Выполняется реклассификация долгосрочной задолженности в краткосрочную по состоянию на конец месяца |
|
|
Отражение документов в регламентированном учете |
Выполняется формирование бухгалтерских проводок для новых и измененных документов за период |
|
|
Расчет курсовых разниц |
Создаются документы Регламентная операция с типом операции Расчет курсовых разниц по регламентированному учету |
Курсовые разницы по валютным счетам регламентированного учета |
|
Формирование финансового результата |
Создаются документы Регламентная операция с типами операций: ● Формирование финансового результата ● Списание убытков прошлых лет ● Расчет налога на прибыль ● Переоценка суммы в валюте фин. отчетности ● Закрытие года |
|
|
Учет по УСН |
Все этапы в данной группе выполняются автоматически |
|
|
Признание расходов |
Создаются документы Регламентная операция с типом операции Признание расходов при УСН |
|
|
Сторнирование доходов КУДиР |
Формируются движения по регистру накопления Книга учета доходов и расходов (раздел I) |
|
|
Расчет налога |
Создаются документы Регламентная операция с типом операции Расчет налога УСН |
|
|
Управленческий баланс |
||
|
Отражение движений по управленческому балансу |
Актуализируются движения документов по регистру накопления «Прочие активы и пассивы» |
|
|
Блокировка от изменений |
||
|
Заблокировать от изменений |
Устанавливается блокировка от изменений для закрытого периода. Заблокировать период от изменений можно, если в нем и раньше по выбранной организации нет заданий к закрытию месяца |
Распределение расходов будущих периодов
При выполнении регламентной процедуры по закрытию месяца предусмотрено ручное управление операциями распределения расходов будущих периодов (далее - РБП). При этом необходимость данного расчета определяется наличием нераспределенных ранее остатков РБП.
В момент создания нового документа Распределение РБП (закладка К распределению кнопка Распределить расходы в рабочем месте Финансовый результат и контроллинг – Доходы и расходы, финансовый результат – Распределение РБП) учитывается наличие в данном месяце созданного ранее документа распределения. Если он существует, то будут предложены варианты по его корректировке (автоматически добавятся суммы распределяемых расходов к соответствующим суммам документа). В случае первичного создания документа распределения будет учтена сумма нераспределенных расходов, а также та статья расходов, по которой были отражены расходы будущих периодов.
При создании документа Распределение РБП на закладке Основное заполняются подразделение, направление деятельности, статья расходов с вариантом распределения На расходы будущих периодов и аналитика, по которым сформированы исходные распределяемые расходы. Из настроек правила распределения расходов, указанного в распределяемой статье, подбираются параметры распределения, а также по кнопке Распределить расходы в табличную часть заполняются подразделение, статья расходов и аналитика, на которые необходимо распределить РБП.
Распределение сумм расходов (как с учетом, так и без учета НДС) может осуществляться в валютах управленческого и регламентированного учета с управлением периодом распределения по месяцам, по календарным дням, в особом порядке. Распределение по календарным дням и по по месяцам осуществляется в соответствии с количеством дней каждого из месяцев, входящих в период распределения. Вариант распределения в особом порядке предполагает распределение РБП на усмотрение пользователя. Табличная часть документа Распределение РБП для варианта в особом порядке может быть изначально заполнена вручную или по кнопке Распределить расходы заполнена по правилам распределения, соответствующим варианту по месяцам, и затем откорректирована пользователем.
Для переноса нераспределенных РБП между подразделениями (например, расходов по страхованию при переводе сотрудников в другое подразделение) в табличной части документа Распределение РБП предназначено поле Подразделение (получатель расхода) с автоматическим сервисом по заполнению выделенных строк.
На закладке Распределение расходов в рабочем месте Распределение РБП доступны уже созданные документы Распределение РБП с учетом отборов, установленных в шапке указанного рабочего места (месяц, организация, подразделение). Переход к общему списку документов Распределение РБП выполняется по гиперссылке Распределение РБП (полный список документов).
Для обеспечения возможности контроля и анализа выполнения распределения РБП предназначены отчеты Анализ РБП и Карточка расхода (меню Отчеты закладка К распределению в рабочем месте Распределение РБП), Указанные отчеты позволяют посмотреть детальную историю формирования и распределения РБП. Отчет Карточка расхода отображает фактическое образование и списание РБП. Отчет Анализ РБП отображает привязку суммы распределения к дате документа распределения, тем самым позволяет ответить на вопрос «все ли расходы за выбранный период распределены».
Пример отражения операций по учету, распределению и корректировке РБП приведен в статье https://its.1c.ru/db/metod81#content:5706:hdoc